Mẫu thuế bán hàng và phí
Thuế Bán hàng và Phí có thể được áp dụng cho bất kỳ mặt hàng nào bạn bán.
Last updated
Thuế Bán hàng và Phí có thể được áp dụng cho bất kỳ mặt hàng nào bạn bán.
Last updated
Các mẫu thuế bán hàng và phí được tạo từ biểu mẫu này có thể được sử dụng trong Đơn đặt hàng và Hóa đơn bán hàng.
Đối với Tài khoản thuế mà bạn muốn sử dụng trong mẫu thuế, bạn phải chọn mục Account Type (Loại tài khoản) là 'Tax' (thuế) cho tài khoản cụ thể đó. Cách CRM thiết lập thuế là thông qua các biểu mẫu. Các loại phí khác có thể áp dụng cho hóa đơn của bạn (như vận chuyển, bảo hiểm, v.v.) cũng có thể được cấu hình dưới dạng thuế.
Để truy cập Mẫu Thuế Bán hàng và Phí, hãy truy cập:
Trang chủ > Bán hàng > Cài đặt > Mẫu thuế bán hàng và phí
Để biết về cách thiết lập thuế, hãy truy cập trang này.
Trước khi tạo một mẫu Thuế bán hàng và Phí mới, hãy lưu ý rằng một số loại thuế thường được sử dụng đã có sẵn mẫu.
Chuyển đến danh sách Mẫu thuế bán hàng và phí, nhấp vào "New" (Tạo mới).
Nhập tên tiêu đề cho Thuế.
Trong mục "Type" (loại thuế), hãy đặt loại thuế sẽ được tính và thuế suất. Có 5 tùy chọn theo loại mà thuế sẽ được tính (*).
Chọn một tài khoản chính có thuế suất đặt trước hoặc có thể tự tạo một tài khoản riêng.
Việc chọn mặc định sẽ áp dụng mẫu này theo mặc định cho các giao dịch Bán hàng mới.
Bấm lưu.
(*) 5 Tùy chọn theo loại mà Thuế sẽ được tính:
Thực tế: Bạn có thể nhập trực tiếp số tiền cho chi phí.
Trên tổng số ròng: Trên tổng số ròng của tất cả các mặt hàng.
Trên Khoản của hàng trước: Điều này là để gộp các khoản phí. Ví dụ: các khoản phí tiếp tục vượt quá số tiền thuế đã được áp dụng ở hàng trước.
Trên Tổng của hàng trước: Tương tự như trên nhưng áp dụng trên tổng hóa đơn chứ không chỉ số lượng của một mặt hàng.
Trên số lượng mặt hàng: Thuế sẽ được tính là Thuế suất * Số lượng mặt hàng. Ví dụ: nếu Thuế suất là 2% và số lượng Mặt hàng là 1, thì Thuế suất sẽ là 4, nếu số lượng Mặt hàng là 5, Thuế suất sẽ là 10, v.v.
"Is Inter State" (Là liên bang): Ví dụ đối với Ấn Độ. Khi chọn khách hàng trong Hóa đơn bán hàng hoặc Phiếu giao hàng, nếu mã GST của nơi cung cấp và địa chỉ giao hàng của khách hàng không khớp, thì mẫu có đánh dấu "Is Inter State" (Là liên bang) sẽ được đặt làm mẫu thuế. Nếu nơi cung cấp và địa chỉ giao hàng giống nhau, mẫu thuế mặc định sẽ được áp dụng. Điều này cũng áp dụng cho Hóa đơn mua hàng, khi chọn Nhà cung cấp, các mẫu được đặt tùy thuộc vào địa chỉ. Ví dụ, IGST.
Reference Row # (Hàng tham chiếu #): Nếu thuế dựa trên "Tổng số hàng trước đó", bạn có thể chọn số hàng sẽ được lấy làm cơ sở cho phép tính này (mặc định là hàng trước đó).
Is this Tax included in Basic Rate? (Thuế này đã được bao gồm trong Giá cơ bản chưa?): Nếu được chọn, số tiền thuế sẽ được coi là đã được bao gồm trong Giá in / Số lượng in trong bảng mặt hàng của một giao dịch. Điều này hữu ích khi bạn muốn cung cấp giá đã bao gồm thuế cho khách hàng của mình. Để tính Giá đã bao gồm thuế, hệ thống sẽ tính toán Số tiền Ròng bằng cách khấu trừ số tiền thuế sẽ được áp dụng, sau đó tính thuế cho số tiền đó.
Account head (Tài khoản chính): Là hồ sơ tài khoản mà theo đó khoản thuế này sẽ được ghi. Nếu bạn chọn VAT hoặc bất kỳ đầu tiền đặt trước nào khác, tỷ lệ sẽ được điền tự động.
Cost Center (Trung tâm chi phí): Nếu thuế hoặc phí là một khoản thu (như phí vận chuyển) hoặc một khoản chi tiêu thì phải cần đặt trước với Trung tâm chi phí.
Description (Mô tả): Mô tả của thuế (sẽ được in trong Hóa đơn hoặc Bảng báo giá.
Rate (Thuế suất): ví dụ 14: 14% thuế.
Amount (khoản tiền): Khoản tiền thuế sẽ được áp dụng, Ví dụ: 100.00= ₹100 tiền thuế.
Thuế suất bạn xác định trong mẫu là thuế suất tiêu chuẩn cho tất cả các Mặt hàng. Nếu có những Mặt hàng được cho là có các mức thuế khác nhau, bạn có thể ghi đè thuế suất mới lên mức thuế tiêu chuẩn bằng cách cài đặt Mẫu Thuế Mặt hàng cho Mặt hàng hoặc Nhóm Mặt hàng.